| Número de Pagamento | 13134 |
| Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
| Número Liquidação | 008639 |
| Data Pagamento | 21/10/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | FÉRIAS 10/2025 PAGAS EM 10/2025 |
| Valor Pago | 16.318,32 |
| Dotacao | 010205.1012200022.001 31901100 |
| Credor | FOLHA - M. GUAÇU |
| CNPJ Credor | 08.996.378/0001-07 |
| Documento Fiscal | |

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